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付款时收到应收票据会计分录怎么做?

应交税费-应交增值税(销项税额)

 应收票据贴现会计分录怎么写?

贴现息=票据到期值×贴现率/360×贴现天数,到期值=应收票据面值×(1+票据年利率×票据到期天数/360)

付款时收到应收票据会计分录和应付票据贴现收到票据的会计分录录大家都了解了吧!会计工作需要具备非常强的实操性所以会计新手在實际做账过程中难免有所疏忽,看完上文那么小编关于问题“付款时收到应收票据会计分录怎么做?”就介绍到这里你掌握了吗?如果想加强会计实操技能可以咨询我们会计学堂的在线老师联系,可以多多跟我们会计学堂的老会计交流心得哦

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票据应该有单独的 “应收票据” 囷“应付票据” 的科目进行核算

贴现和到期的性质是一样的,

如果你们没有设置票据科目那就把“应收票据”改成 “应收账款”吧。

泹是我建议你们以后还是要设置“应收票据”和“应付票据”科目

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